Ярославская область
Постановление от 27 февраля 2010 года № 736
Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
27 февраля 2010 года
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
27 февраля 2010 года
- В редакции
- от 31.08.2010 № 3575.
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 09.12.2009 N 235 "О бюджете города Ярославля на 2010 год и плановый период одов", постановлениями мэра города Ярославля от 03.02.2009 N 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", от 03.02.2009 N 195 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с оплатой проезда отдельными категориями граждан" мэрия города Ярославля
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить на 2010 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок), основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров (приложение).
2.Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2010 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:
- пробег, тыс. км 22,35 - плановые расходы, тыс. руб. 9803,7 - плановые доходы, тыс. руб. 3480,0 - субсидия на возмещение затрат в виде разницы, 6323,7 образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., в том числе на 1 км пробега, руб. 282,9396.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города (Ястребов С.Н.) и заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля (Данц А.А.).
4.Постановление вступает в силу с момента подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение от 27 февраля 2010 года к № 736
Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (Кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в Любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2010 год
Наименование | 2010 год | В том числе по кварталам | |||
I | II | III | IV | ||
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 10935,1 | 2619,5 | 2724,6 | 2802,6 | 2788,4 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 1414564,3 | 338858,4 | 352454,2 | 362544,3 | 360707,4 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 554323,6 | 133159,9 | 138500,9 | 141690,3 | 140972,5 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 433990,3 | 103962,3 | 108133,5 | 111229,1 | 110665,4 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 169344,2 | 40566,4 | 42194,0 | 43401,9 | 43181,9 |
- от реализации проездных билетов | 57239,4 | 13711,7 | 14261,8 | 14670,1 | 14595,8 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 207406,7 | 49684,2 | 51677,7 | 53157,1 | 52887,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. | 75157,6 | 15766,2 | 16936,0 | 25579,8 | 16875,6 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 6,8731 | 6,0188 | 6,2160 | 9,1272 | 6,0521 |
- из нее на амортизацию, тыс. руб. | 8550,0 | 0,0 | 0,0 | 8550,0 | 0,0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 0,7819 | 0,00 | 0,00 | 3,0507 | 0,00 |
ГУП ЯО "Ярославское АТП" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 1756,2 | 418,1 | 436,5 | 452,2 | 449,4 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 222440,1 | 52956,5 | 55287,0 | 57275,6 | 56921,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 93368,2 | 22309,9 | 23291,6 | 23957,5 | 23809,2 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 67061,1 | 15965,3 | 16667,9 | 17267,4 | 17160,5 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 25454,8 | 6060,0 | 6326,7 | 6554,3 | 6513,8 |
- от реализации проездных билетов | 9000,1 | 2142,7 | 2237,0 | 2317,4 | 2303,0 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 32606,2 | 7762,6 | 8104,2 | 8395,7 | 8343,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 26307,1 | 6344,6 | 6623,7 | 6690,1 | 6648,7 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 14,9796 | 15,1748 | 15,1746 | 14,7946 | 14,7946 |
МУП "Яргорэлектротранс" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 8902,0 | 2177,0 | 2220,0 | 2257,0 | 2248,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 1078422,0 | 263519,0 | 268885,7 | 273557,2 | 272460,1 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 582294,7 | 143290,2 | 146120,6 | 146734,5 | 146149,4 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 359864,4 | 87964,5 | 89733,3 | 91265,8 | 90900,8 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 150652,8 | 36842,4 | 37570,1 | 38196,3 | 38044,0 |
- от реализации проездных билетов | 42382,1 | 10356,3 | 10567,2 | 10750,8 | 10707,8 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 166829,5 | 40765,8 | 41596,0 | 42318,7 | 42149,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 162015,1 | 40221,9 | 41283,5 | 40364,9 | 40144,8 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 18,1999 | 18,4758 | 18,5962 | 17,8843 | 17,8580 |
ЗАО "Ярославская транспортная компания" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 3090,2 | 752,0 | 770,3 | 784,9 | 783,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 355373,0 | 86480,0 | 88584,5 | 90263,5 | 90045,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 123715,8 | 30238,4 | 30974,4 | 31289,3 | 31213,7 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 99545,8 | 24224,4 | 24813,9 | 25284,2 | 25223,3 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 33031,6 | 8038,2 | 8233,8 | 8389,9 | 8369,7 |
- от реализации проездных билетов | 14383,0 | 3500,1 | 3585,3 | 3653,2 | 3644,4 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 52131,2 | 12686,1 | 12994,8 | 13241,1 | 13209,2 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 24170,0 | 6014,0 | 6160,5 | 6005,1 | 5990,4 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 7,8215 | 7,9973 | 7,9975 | 7,6508 | 7,6506 |
ИП Воронин А.В. | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 960,8 | 232,2 | 239,5 | 245,0 | 244,1 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 110492,0 | 26703,0 | 27542,5 | 28175,0 | 28071,5 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 50103,1 | 12134,1 | 12516,5 | 12749,7 | 12702,8 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 36026,4 | 8706,5 | 8980,4 | 9186,5 | 9153,0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 15349,8 | 3709,6 | 3826,3 | 3914,1 | 3899,8 |
- от реализации проездных билетов | 4471,5 | 1080,6 | 1114,6 | 1140,2 | 1136,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 16205,1 | 3916,3 | 4039,5 | 4132,2 | 4117,1 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 14076,7 | 3427,6 | 3536,1 | 3563,2 | 3549,8 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 14,6510 | 14,7614 | 14,7645 | 14,5437 | 14,5424 |
ООО "Транском-Авто" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 81,4 | 18,3 | 20,2 | 21,6 | 21,3 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 9361,0 | 2104,5 | 2323,0 | 2484,0 | 2449,5 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 3528,8 | 794,5 | 877,4 | 934,9 | 922,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 2294,1 | 515,8 | 569,3 | 608,9 | 600,1 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 545,7 | 122,7 | 135,4 | 144,8 | 142,8 |
- от реализации проездных билетов | 378,6 | 85,1 | 94,0 | 100,6 | 98,9 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 1369,8 | 308,0 | 339,9 | 363,5 | 358,4 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 1234,7 | 278,7 | 308,1 | 326,0 | 321,9 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 15,1683 | 15,2295 | 15,2525 | 15,0926 | 15,1127 |
ИТОГО по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 25725,7 | 6217,1 | 6411,1 | 6563,3 | 6534,2 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 3190652,4 | 770621,4 | 795076,9 | 814299,6 | 810654,5 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 1407334,2 | 341927,0 | 352281,4 | 357356,2 | 355769,6 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 998782,1 | 241338,8 | 248898,3 | 254841,9 | 253703,1 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 394378,9 | 95339,3 | 98286,3 | 100601,3 | 100152,0 |
- от реализации проездных билетов | 127854,7 | 30876,5 | 31859,9 | 32632,3 | 32486,0 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 476548,5 | 115123,0 | 118752,1 | 121608,3 | 121065,1 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, - всего, тыс. руб. | 302961,2 | 72053,0 | 74847,9 | 82529,1 | 73531,2 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 310,7625 | 77,6576 | 78,0013 | 79,0932 | 76,0104 |
- из нее на амортизацию, тыс. руб. | 8550,0 | 0,0 | 0,0 | 8550,0 | 0,0 |