Ярославская область
Постановление от 19 сентября 2012 года № 2052
О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 24.02.2012 N 408
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 08.12.2011 N 573 "О бюджете города Ярославля на 2012 год и плановый период одов", постановлениями мэра города Ярославля от 03.02.2009 N 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", от 03.02.2009 N 195 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оплатой проезда отдельными категориями граждан"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление мэрии города Ярославля от 24.02.2012 N 408 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров" следующие изменения:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2012 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:- пробег, тыс. км 22,35 - плановые расходы, тыс. руб. 13540,0 - плановые доходы, тыс. руб. 4460,0 - субсидия на возмещение затрат в виде разницы, 9080,0 образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., в том числе на 1 км пробега, руб. 406,2640";
- в пункте 3 слово "первого"
исключить;
- приложение "Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 20.04.2012.
Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ
Приложение
к Постановлению от 19 сентября 2012 года № 2052 .
Показатель
к Постановлению от 19 сентября 2012 года № 2052 .
Показатель
Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2012 год
Наименование | 2012 год | В том числе по кварталам | |||
I | II | III | IV | ||
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 10859,4 | 2519,7 | 2738,8 | 2823,8 | 2777,1 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 1375017,0 | 319044,4 | 346786,8 | 357549,6 | 351636,2 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 666028,0 | 157186,6 | 167368,1 | 170831,4 | 170641,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 423265,8 | 89528,3 | 94371,8 | 119706,0 | 119659,7 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 172430,7 | 36922,8 | 39125,6 | 47863,3 | 48519,0 |
- от реализации проездных билетов | 52613,5 | 10953,5 | 11544,1 | 15124,9 | 14991,0 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 198221,6 | 41652,0 | 43702,1 | 56717,8 | 56149,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 203337,6 | 58143,5 | 63188,5 | 40990,6 | 41015,0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 18,7246 | 23,0756 | 23,0716 | 14,5161 | 14,7690 |
ГУП ЯО "Ярославское АТП" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 1752,0 | 423,1 | 435,9 | 446,5 | 446,5 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 216249,3 | 52223,2 | 53803,1 | 55111,5 | 55111,5 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 109203,8 | 26372,2 | 27170,1 | 27830,8 | 27830,7 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 77391,5 | 16700,1 | 17205,2 | 21743,1 | 21743,1 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 24707,1 | 5531,6 | 5698,9 | 6738,3 | 6738,3 |
- от реализации проездных билетов | 8480,9 | 1791,6 | 1845,7 | 2421,8 | 2421,8 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 44203,5 | 9376,9 | 9660,6 | 12583,0 | 12583,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 31812,3 | 9672,1 | 9964,9 | 6087,7 | 6087,6 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 18,1577 | 22,8601 | 22,8605 | 13,6343 | 13,6340 |
ОАО "Яргорэлектротранс" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 8775,6 | 2260,5 | 2083,3 | 2113,8 | 2318,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 1059937,2 | 275137,8 | 251171,0 | 254792,2 | 278836,2 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 621121,8 | 155315,5 | 151995,4 | 154544,6 | 159266,3 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 456264,6 | 101601,7 | 99928,3 | 125603,6 | 129131,0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 208835,4 | 48079,2 | 46946,1 | 55833,7 | 57976,4 |
- от реализации проездных билетов | 34434,9 | 7462,0 | 7291,7 | 9687,1 | 9994,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 212994,3 | 46060,5 | 45690,5 | 60082,8 | 61160,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 101948,2 | 38229,7 | 36415,2 | 13045,9 | 14257,4 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 11,6172 | 16,9121 | 17,4796 | 6,1718 | 6,1507 |
ЗАО "Ярославская транспортная компания" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 3149,5 | 761,0 | 786,0 | 800,8 | 801,7 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 365782,9 | 88382,5 | 91286,0 | 93005,0 | 93109,4 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 152534,0 | 36540,8 | 38170,7 | 38889,4 | 38933,1 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 107587,1 | 23196,8 | 23710,6 | 30337,7 | 30342,0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 37948,1 | 8452,5 | 8639,5 | 10427,2 | 10428,9 |
- от реализации проездных билетов | 14190,1 | 3007,0 | 3059,1 | 4061,7 | 4062,3 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 55448,9 | 11737,3 | 12012,0 | 15848,8 | 15850,8 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 44946,9 | 13344,0 | 14460,1 | 8551,7 | 8591,1 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 14,2711 | 17,5348 | 18,3971 | 10,6789 | 10,7161 |
ИП Воронин А.В. | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 988,7 | 244,5 | 245,8 | 249,2 | 249,2 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 113700,5 | 28117,5 | 28267,0 | 28658,0 | 28658,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 55781,0 | 13794,3 | 13867,7 | 14059,5 | 14059,5 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 39981,8 | 8744,4 | 8790,9 | 11223,4 | 11223,1 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 14871,5 | 3370,9 | 3388,9 | 4055,9 | 4055,8 |
- от реализации проездных билетов | 4459,1 | 942,4 | 947,4 | 1284,7 | 1284,6 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 20651,2 | 4431,1 | 4454,6 | 5882,8 | 5882,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 15799,2 | 5049,9 | 5076,8 | 2836,1 | 2836,4 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 15,9798 | 20,6540 | 20,6542 | 11,3808 | 11,3820 |
ООО "Транском-Авто" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 20,4 | 18,6 | 1,8 | 0 | 0 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 2228,4 | 2139,0 | 89,4 | 0 | 0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 1011,7 | 844,8 | 166,9 | 0 | 0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 609,9 | 478,5 | 131,4 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 224,2 | 175,4 | 48,8 | 0 | 0 |
- от реализации проездных билетов | 88,5 | 75,3 | 13,2 | 0 | 0 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 297,2 | 227,8 | 69,4 | 0 | 0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 401,8 | 366,3 | 35,5 | 0 | 0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 19,6961 | 19,6935 | 19,6946 | 0 | 0 |
ИТОГО по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 25545,6 | 6227,4 | 6291,6 | 6434,1 | 6592,5 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 3132915,3 | 765044,4 | 771403,3 | 789116,3 | 807351,3 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 1605680,3 | 390054,2 | 398738,9 | 406155,7 | 410731,5 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 1105100,7 | 240249,8 | 244138,2 | 308613,8 | 312098,9 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 459017,0 | 102532,4 | 103847,8 | 124918,4 | 127718,4 |
- от реализации проездных билетов | 114267,0 | 24231,8 | 24701,2 | 32580,2 | 32753,8 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 531816,7 | 113485,6 | 115589,2 | 151115,2 | 151626,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 398246,0 | 124805,5 | 129141,0 | 71512,0 | 72787,5 |