Ярославская область
Постановление от 24 февраля 2012 года № 408
Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
- В редакциях
- Постановлений
- № 998 от 14.05.2012,
- № 2052 от 19.09.2012;
- № 2776 от 14.12.2012.
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 08.12.2011 N 573 "О бюджете города Ярославля на 2012 год и плановый период 2013 2014 годов", постановлениями мэра города Ярославля от 03.02.2009 N 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", от 03.02.2009 N 195 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оплатой проезда отдельными категориями граждан"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2012 год (приложение).
2.Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2012 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:
- пробег, тыс. км 22,35 - плановые расходы, тыс. руб. 13540,0 - плановые доходы, тыс. руб. 4460,0 - субсидия на возмещение затрат в виде разницы, 9080,0 образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., в том числе на 1 км пробега, руб. 406,2640
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
Первый зам. мэра
г. Ярославля
по вопросам градостроительства
и социально-экономического
развития города
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к Постановлению от 24 февраля 2012 года № 408 .
Показатель
к Постановлению от 24 февраля 2012 года № 408 .
Показатель
Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2012 год
Наименование | 2012 год | В том числе по кварталам | |||
I | II | III | IV | ||
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 10856,0 | 2519,7 | 2738,8 | 2823,8 | 2773,7 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 1374586,7 | 319044,4 | 346786,8 | 357549,6 | 351205,9 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 665628,5 | 157186,6 | 167368,1 | 170831,4 | 170242,4 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 423303,2 | 89528,3 | 94371,8 | 119706,0 | 119697,1 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 172313,4 | 36922,8 | 39125,6 | 47863,3 | 48401,7 |
- от реализации проездных билетов | 52320,0 | 10953,5 | 11544,1 | 15124,9 | 14697,5 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 198669,8 | 41652,0 | 43702,1 | 56717,8 | 56597,9 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 202900,7 | 58143,5 | 63188,5 | 40990,6 | 40578,1 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 18,6902 | 23,0756 | 23,0716 | 14,5161 | 14,6296 |
ГУП ЯО "Ярославское АТП" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 1819,1 | 423,1 | 435,9 | 446,5 | 513,6 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 224531,5 | 52223,2 | 53803,1 | 55111,5 | 63393,7 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 110728,9 | 26372,2 | 27170,1 | 27830,8 | 29355,8 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 78587,9 | 16700,1 | 17205,2 | 21743,1 | 22939,5 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 25429,5 | 5531,6 | 5698,9 | 6738,3 | 7460,7 |
- от реализации проездных билетов | 8531,2 | 1791,6 | 1845,7 | 2421,8 | 2472,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 44627,2 | 9376,9 | 9660,6 | 12583,0 | 13006,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 32141,0 | 9672,1 | 9964,9 | 6087,7 | 6416,3 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 17,6686 | 22,8601 | 22,8605 | 13,6343 | 12,4928 |
ОАО "Яргорэлектротранс" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 8638,4 | 2260,5 | 2083,3 | 2113,8 | 2180,8 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 1043747,6 | 275137,8 | 251171,0 | 254792,2 | 262646,6 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 618716,5 | 155315,5 | 151995,4 | 154544,6 | 156861,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 454082,4 | 101601,7 | 99928,3 | 125603,6 | 126948,8 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 207365,2 | 48079,2 | 46946,1 | 55833,7 | 56506,2 |
- от реализации проездных билетов | 34006,9 | 7462,0 | 7291,7 | 9687,1 | 9566,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 212710,3 | 46060,5 | 45690,5 | 60082,8 | 60876,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 101725,1 | 38229,7 | 36415,2 | 13045,9 | 14034,3 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 11,7759 | 16,9121 | 17,4796 | 6,1718 | 6,4354 |
ЗАО "Ярославская транспортная компания" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 3166,5 | 761,0 | 786,0 | 800,8 | 818,7 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 367757,3 | 88382,5 | 91286,0 | 93005,0 | 95083,8 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 153258,8 | 36540,8 | 38170,7 | 38889,4 | 39657,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 108029,0 | 23196,8 | 23710,6 | 30337,7 | 30783,9 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 38328,1 | 8452,5 | 8639,5 | 10427,2 | 10808,9 |
- от реализации проездных билетов | 14010,3 | 3007,0 | 3059,1 | 4061,7 | 3882,5 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 55690,6 | 11737,3 | 12012,0 | 15848,8 | 16092,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 45229,8 | 13344,0 | 14460,1 | 8551,7 | 8874,0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 14,2838 | 17,5348 | 18,3971 | 10,6789 | 10,8391 |
ИП Воронин А.В. | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 988,7 | 244,5 | 245,8 | 249,2 | 249,2 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 113700,5 | 28117,5 | 28267,0 | 28658,0 | 28658,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 55781,0 | 13794,3 | 13867,7 | 14059,5 | 14059,5 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 39933,4 | 8744,4 | 8790,9 | 11223,4 | 11174,7 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 14871,5 | 3370,9 | 3388,9 | 4055,9 | 4055,8 |
- от реализации проездных билетов | 4390,6 | 942,4 | 947,4 | 1284,7 | 1216,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 20671,3 | 4431,1 | 4454,6 | 5882,8 | 5902,8 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 15847,6 | 5049,9 | 5076,8 | 2836,1 | 2884,8 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 16,0287 | 20,6540 | 20,6542 | 11,3808 | 11,5762 |
ООО "Транском-Авто" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 20,4 | 18,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 2228,4 | 2139,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 1011,7 | 844,8 | 166,9 | 0,0 | 0,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 609,9 | 478,5 | 131,4 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 224,2 | 175,4 | 48,8 | 0,0 | 0,0 |
- от реализации проездных билетов | 88,5 | 75,3 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 297,2 | 227,8 | 69,4 | 0,0 | 0,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 401,8 | 366,3 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 19,6961 | 19,6935 | 19,6946 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 25489,1 | 6227,4 | 6291,6 | 6434,1 | 6536,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место, км | 3126552,0 | 765044,4 | 771403,3 | 789116,3 | 800988,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 1605125,4 | 390054,2 | 398738,9 | 406155,7 | 410176,6 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 1104545,8 | 240249,8 | 244138,2 | 308613,8 | 311544,0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 458531,9 | 102532,4 | 103847,8 | 124918,4 | 127233,3 |
- от реализации проездных билетов | 113347,5 | 24231,8 | 24701,2 | 32580,2 | 31834,3 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 532666,4 | 113485,6 | 115589,2 | 151115,2 | 152476,4 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 398246,0 | 124805,5 | 129141,0 | 71512,0 | 72787,5 |